Ubicacion en el portal: Home Software Capacitaciones Cronograma

Entrenamiento de personal y capacitaciones

Correo electrónico Imprimir PDF

 

El éxito de una nueva implementación de sistemas ERP depende mucho del entendimiento del usuario final. Es muy importante para nosotros que el personal de su empresa tenga muy claro cada uno de los procesos en el sistema para de ésta manera asegurar resultados ágiles y disminuir el error humano.

Es por tal motivo que nuestro pensum de capacitaciones revisa a detalle cada una de las opciones de los modulos adquiridos.

* Pueden existir nuevas opciones/modulos que no aparecen en el siguiente listado.


1    Usuarios y Perfiles


1.1    Mantenimiento
1.1.1    Mantenimiento de usuarios
1.1.2    Mantenimiento de perfiles
1.1.3    Mantenimiento de Empresas
1.1.4    Asignación de clientes a usuarios
   
1.2    Reportes
1.2.1    Catalogo de perfiles
1.2.2    Catalogo de usuarios
1.2.3    PAC Bitacora
   
3.3    Procesos Internos
3.3.1    Reseteo de clave
   

2    Integrador
 
2.1    Mantenimiento
2.1.1    Diseño de comprobantes
2.1.2    Mantenimiento de comprobantes
   
2.2    Integrará
2.2.1    Rol de pagos
   
2.3    Reportes
2.3.1    Cheque de rol de pagos
2.3.2    Diseño de comprobantes
   

3    Personal y Rol de pagos

3.1    Mantenimiento
3.1.1    Mantenimiento de tablas
3.1.2    Tabla de conceptos
3.1.3    Mantenimiento de empleados
3.1.4    Dias festivos/feriados
3.1.5    Acumulados y cuotas
3.1.6    Prestamos
3.1.7    Transacciones y novedades
3.1.8    Generación eliminación transacción
3.1.9    Copia de transacciones
3.1.10    Liquidación de Rol
3.1.11    Generar anticipos
3.1.12    Liquidación anticipos
3.1.13    Control de asistencia
3.1.14    Mantenimiento de asistencia
3.1.15    Mantenimiento datos empleado parcial
   
3.2    Consultas
3.2.1    Consultas generales del módulo
   
3.3    Reportes
3.3.1    Excepciones asistencia
3.3.2    Liquidación por sección empleado
3.3.3    Liquidación alfabética
3.3.4    Archivo IESS
3.3.5    Liquidación alfabética para Banco
3.3.6    Sobre de pago
3.3.7    Liquidación por concepto
3.3.8    Resumen Liq. sección / concepto
3.3.9    Planilla IESS
3.3.10    Impuesto renta periodo
3.3.11    Calculo horas
3.3.12    Dias festivos/feriados
   
3.4    Otros Reportes
3.4.1    Novedades de ingresos/retiros
3.4.2    Cargas por sección
3.4.3    Tiempos de servicio por sección
3.4.4    Empleados nacidos en el mes
3.4.5    Etiquetas
   
3.5    Otros Procesos
3.5.1    Respaldo
3.5.2    Recuperación de respaldo
3.5.3    Confirguración del sistema
3.5.4    Manual del sistema
3.5.5    Etiquetas
   
3.6    Liquidación especial
3.6.1    Liquidaciones especiales
3.6.2    Impuesto a la renta
3.6.3    Consulta decimo tercer sueldo
3.6.4    Consulta decimo cuarto sueldo
3.6.5    Consulta fondos de reserva
3.6.6    Consulta liquidación de utilidades
3.6.7    Impresión formulario 107 I.R.
   

4    Proveedores
 
4.1    Mantenimiento
4.1.1    Tablas
4.1.2    Datos de proveedores
4.1.3    Categorias
4.1.4    Documentos
4.1.5    Registro y recibo de posfechados
4.1.6    Mentenimiento de posfechados
4.1.7    Modificacion documentos
4.1.8    Datos de proveedores parcial
   
4.2    Consultas y Reportes
4.2.1    Tablas
4.2.2    Categorias
4.2.3    Analisis de antigüedad cte/prov
4.2.4    Catalogo de proveedores
4.2.5    Diario por docuemento
4.2.6    Diario por proveedor
4.2.7    Saldo de proveedores
4.2.8    Balanza de comprobación
4.2.9    Estados de cuenta
4.2.10    Analisis de antigüedad
   

5    Inventarios
 
5.1    Actualización de Datos
5.1.1    Tablas
5.1.2    Categorias
5.1.3    Productos
5.1.4    Mantenimiento de series
5.1.5    Transacciones
5.1.6    Transferencias automáticas
5.1.7    Actualizacion de precios entre bodegas
   
5.2    Inventario físico
5.2.1    Toma física
5.2.2    Corrección y actualización toma fisica
5.2.3    Transacciones toma fisica
5.2.4    Formulario toma inventario fisico manual
   
5.3    Consultas y Reportes
5.3.1    Tablas: Transac,Destinos,Grupos
5.3.2    Categorias
5.3.3    Lista de Precios y Stock
5.3.4    Catalogo de Productos
5.3.5    Diario de Transacciones
5.3.6    Kardex por Producto
5.3.7    Inventario al costo
5.3.8    Balanza de Movimientos (Valores)
5.3.9    Balanza de Movimientos (Cantidad)
5.3.10    Movimientos por Codigo de Destino
5.3.11    Stock por bodegas
5.3.12    Rentabilid por Transaccion
5.3.13    Rentabilid Producto
5.3.14    Productos Bajo el Punto Minimo
5.3.15    Rotacion de Productos
   

6    Ordenes de compra


6.1    Actualización de Datos
6.1.1    Odenes de Compra
6.1.2    Autorizacion de Ordenes de Compra
6.1.3    Aprobacion Ordenes Gerente
   
6.2    Consultas y Reportes
6.2.1    Ordenes de Compra Registradas/Pendientes
   

7    Compras y retenciones

  
7.1    Actualización de Datos
7.1.1    Compras en linea
7.1.2    Anulacion de Compras
7.1.3    Devolucion de Productos
7.1.4    Mantenimiento de Autorizaciones
7.1.5    Importaciones
7.1.6    Mantenimeinto de Importaciones
   
7.2    Consultas y Reportes
7.2.1    Resumen de Compras
7.2.2    Resumen de Retenciones I.R.
7.2.3    Resumen de Retenciones I.V.A.
   

8    Caja / Bancos
 
8.1    Administración de Bancos
8.1.1    Mantenimiento de Bancos
   
8.2    Administración de Cheques
8.2.1    Creación orden de pago
8.2.2    Mantenimiento orden de pago
8.2.3    Aprobación orden de pago
8.2.4    Impresión orden de pago
8.2.5    Cambiar estados
   
8.3    Reportes
8.3.1    Listado de cheques
   

9    Clientes
   
9.1    Actualización de Datos
9.1.1    Tablas
9.1.2    Datos de Clientes
9.1.3    Mantenimiento de condiciones de pago
9.1.4    Categorias
9.1.5    Documentos
9.1.6    Registro de Recibos o Ch.Posfechados
9.1.7    Mantenimiento de Recibos/Posfechados
9.1.8    Manejo de Cheques Protestados
   
9.2    Consultas y Reportes
9.2.1    Tablas: Tipos, Condiciones, Vendedor, Cobradores
9.2.2    Categorias
9.2.3    Estados de Cuenta
9.2.4    Catalogo de Clientes
9.2.5    Diario por Documento
9.2.6    Diario por Cliente
9.2.7    Balanza de Comprobacion
9.2.8    Saldos de Clientes
9.2.9    Analisis de antiguedad
9.2.10    Documentos Pendientes por Cobro
   

10    Facturación o Pro Forma

 
10.1    Actualización de Datos
10.1.1    Facturacion o Proformas en Linea
10.1.2    Anulacion de Facturas
10.1.3    Devolucion de Productos
10.1.4    Anulacion Notas de Credito
10.1.5    Autorizaciones
10.1.6    Mantenimiento de Autorizaciones
10.1.7    Aprobación de autorizaciones
   
10.2    Consultas y Reportes
10.2.1    Resumen de Facturacion
10.2.2    Resumen de Retenciones IVA
10.2.3    Resumen de Retenciones I.R.
10.2.4    Resumen de Notas de Credito
10.2.5    Anexo Retencion Otros Conceptos REOC
10.2.6    Reporte de Autorizaciones
10.2.7    Anexo trabsaccional
10.2.8    Anexo transaccional simplicado
10.2.9    Reposicion de perchas
10.2.10    Resumen de ventas nacional
10.2.11    Resumen factura por forma de pago
10.2.12    Arqueo de caja
   

11    Pedidos de clientes
   
11.1    Actualización de datos
11.1.1    Ingreso de Pedidos (Orden de Trabajo)
11.1.2    Actualiza o Autoriza Pedidos
11.1.3    Asignacion de Series a Pedido
11.1.4    Aprobacion Pedidos Gerente
   
11.2    Consultas y Reportes
11.2.1    Pedidos Registrados
   

12    Contabilidad
  
12.1    Mantenimiento de datos
12.1.1    Catalogo de Cuentas
12.1.2    Categorias
12.1.3    Tipos de documentos
12.1.4    Cruce de documentos
12.1.5    Documentos
12.1.6    Ingresos
12.1.7    Diarios
12.1.8    Centros de Costo y proyectos
   
12.2    Reportes
12.2.1    Catalogo de cuentas
12.2.2    Categorias
12.2.3    Diario por docuemento
12.2.4    Diario mayor por cuenta
12.2.5    Balance general
12.2.6    Estado de perdidas y ganancias
   

13    Activos Fijos

13.1    Actualización de Datos
13.1.1    Tablas: Colores,Marcas,Paises,etc
13.1.2    Depreciacion Mensual
13.1.3    Mantenimiento Activo Fijo
13.1.4    Cambiar Estado del Activo
13.1.5    Ingreso Categorias
13.1.6    Historico de Depreciacion
   
13.2    Consultas y Reportes
13.2.1    Depreciacion mensual y acumulada
13.2.2    Balanza de Activos Fijos
13.2.3    Activos que terminan su vida util
13.2.4    Valor activo fijo
   
   
14    PREGUNTAS FRECUENTES
14.1    Como realizar correcciones
14.2    Cuadrar Facturacion
14.3    Cuadrar Cuentas por Cobrar
14.4    Cuadrar Inventarios
14.5    Verificaciones Basicas

   
15    Seguridades y Auditoria
15.1    Usuarios y Perfiles
15.2    Personalización de Menus
15.3    Creacion de una nueva empresa
15.4    Auditoria
15.5    Respaldos
15.6    Grupos de Usuarios

 
Soporte Técnico para Clientes
  • Proveedor

  • Cliente

  • Empleado

Sample image
A continuación le presentamos la opinión de Katherine Miño, Gerente Corporativa de PUNTONET S.A., quien reconoce la seriedad de nuestra empresa. Leer Más...
Sample image
A continuación le presentamos referencias de varias empresas de gran importancia en el mercado, de diferente naturaleza cada una, quienes reconocen nuestro trabajo como el mejor del país.  Podrá encontrar referencias de presidentes ejecutivos, gerentes generales, contadores generales, entre otros. Leer Más...

Sample image

A continuación le presentamos la opinión del Señor Mario Jijón, Asesor comercial del Grupo Provedatos desde hace 22 años, quién comenta sobre la cultura de la empresa. Leer Más...

100% Ecuatoriano